1、部分机构票据粘贴未严格按照财务部规定执行,需计财部及部门费用专管员指导后重新粘贴。整改措施:个人金融部将加大对部门内各机构加强政策宣导,定期组织相关虚报套取资金、违规发放村干部工资补助、超合同支付承包款、违规列支接待费用或租车费、支出附件不全或管理不规范、财务开支审批手续不全、“白条”入账等问题。三、整改方
≥ω≤ (三)加强过程监督,全程跟进督促整改自巡察整改以来,市政协党组通过党组会议、碰头会等形式,多次听取机关党委有关巡察整改落实情况汇报,及时了解掌握整改进度,对突出问题的整但部分单位还存在账簿记录不规范、凭证审核不严格、经费收缴不及时和少提少缴经费等亟需解决的问题。对于发现的问题,经审办帮助区镇工会逐一签发审查结果及意见书,责成相关单位进
进一步加强财务管理,严格执行“三公”经费年初预算标准,定期公开“三公”经费情况,从严**“三公”经费支出,严禁XXXXX**结算目录,确保我局“三公”经费支出只做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查,认真审核。明确责任抓好落实,从而保证今后单位财务工作的顺利进行。《财务管理不规范整改》第2篇:财务管理不
整改结果:已整改。3.无预算支出11.97万元问题整改情况2021年,县市场监督管理局、县退役军人事务局、县医疗保障局无预算列支办公费、印刷费、公务用车维护费(一)加强组织领导。切实提高整改落实工作思想认识,增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚决做到红线不能碰、底线不能破、惩治不能软。要把整改落实作
(四)个别合同签订不够规范、自查中发现,合同签订、履行等方面存在一些问题,先有支出才有项目合同,一些规划设计的工作经费列支不够合理。三、整改措施通过这次自查,对专项资(1)修订完善财务管理制度,规范差旅费管理,严格执行财政部门差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定,加强出差审批,从严控制出差人数和天数,严格差旅费报销审批流程,控制差旅